Pagamento del 13/09/2018 - Esercizio finanziario 2018

PAGAM N. 7 FATTURE DA VPFV0000027 A VPFV0000033 DEL 31.7.18. FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA PER ESIGENZE PROTEZ CIVILE.

Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ACQUA SANTA DI ROMA SRL, PARTITA IVA/C.F. 09503601008, Roma

Importo del pagamento (in euro)

16.849,10

  • Numero del provvedimento G04835
  • Data del provvedimento 12 Aprile 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E47900 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
  • Impegno 23816/2018
  • Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
  • Mandato 30425/2018
  • Codice SIOPE 1345

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