Pagamento del 24/07/2014 - Esercizio finanziario 2014

FORNITURA RICARICA DETERGENTE PER BAGNI, FATTURA N. 2878/14.

Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

18.080,40

  • Numero del provvedimento G03216
  • Data del provvedimento 17 Marzo 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 22314/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 26600/2014
  • Codice SIOPE 1354

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