Pagamento del 04/02/2015 - Esercizio finanziario 2015

SALDO FATTURA N. 5967/2013 PER FORNITURA TONER ORIGINALI

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

155.839,17

  • Numero del provvedimento B02687
  • Data del provvedimento 27 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
  • Impegno 26760/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 24/2015
  • Codice SIOPE 1345

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