Pagamento del 20/09/2013 - Esercizio finanziario 2013
LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE ALLA SEDE DI BORGOROSE DEL SERV. GESTIONE ACQUEDOTTI.
Missione: Sviluppo sostenibile e ambiente » Programma: Servizio idrico integrato
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
290,40
- Numero del provvedimento A05251
- Data del provvedimento 21 Giugno 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D33900 - SPESE PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE, DEPURAZIONE, PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEL MARE (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
- Impegno 26517/2013
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
- Mandato 34424/2013
- Codice SIOPE 1550
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 29/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80, N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. - ANNUALITÀ 2014.€ 11.938.658,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/01/2016
Esercizio finanziario 2015 L.R.26.6.80,N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256- QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. - ANNUALITÀ 2015€ 11.580.462,98
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 00208-CODICE DEBITORE 0010256- QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. - ANNUALITÀ 2013€ 11.555.747,12
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 27/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATTURA N. 4315/2020, FORNITURA TONER.€ 178.294,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 5967/2013 PER FORNITURA TONER ORIGINALI€ 155.839,17
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2017
Esercizio finanziario 2017 FORNITURA CANCELLERIA, FATTURA N. 872 DEL 30.09.17.€ 144.863,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali

