Pagamento del 11/04/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAGAMENTO FATTURA N. 1067 DEL 29.02.2012 DI € 8.232,84, EMESSA DA EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L., PER LA FORNITURA DI 50 PEDANE DI ACQUA.

Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI ACQUA SANTA DI ROMA SRL, PARTITA IVA/C.F. 09503601008, Roma

Importo del pagamento (in euro)

8.232,84

  • Numero del provvedimento A00836
  • Data del provvedimento 09 Febbraio 2012
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E47501 - INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 6/12/1980, N. 93) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 15491/2012
  • Direzione proponente PROTEZIONE CIVILE
  • Mandato 14193/2013
  • Codice SIOPE 1623

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