Pagamento del 04/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURA N. 6136 DEL 31/07/12 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

5.488,46

  • Numero del provvedimento A07075
  • Data del provvedimento 11 Luglio 2012
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
  • Impegno 31174/2012
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 2383/2013
  • Codice SIOPE 1411

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