Pagamento del 29/10/2020 - Esercizio finanziario 2020

PG. FT. NN° 1821-1822 DEL 31.7.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

14.649,10

  • Numero del provvedimento G04649
  • Data del provvedimento 15 Aprile 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 35873/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 46105/2020
  • Codice SIOPE 1354