Pagamento del 19/08/2014 - Esercizio finanziario 2014

PG. FT. NN° 468-1269-2402-2561-3086 DAL 31.1 AL 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

97.783,92

  • Numero del provvedimento G03639
  • Data del provvedimento 05 Dicembre 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 43631/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 30393/2014
  • Codice SIOPE 1354

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