Pagamento del 27/10/2020 - Esercizio finanziario 2020

PG. FT. NN° 94 - 531 - DEL 16.1 E18.2.2020

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

10.867,79

  • Numero del provvedimento G08611
  • Data del provvedimento 25 Giugno 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 39374/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 45175/2020
  • Codice SIOPE 1354