Pagamento del 27/08/2020 - Esercizio finanziario 2020

PG. FT. N° 37 DELL'1.04.2020 - FORNITURA SAPONE GEL EMERGENZA COVID

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LABORATORIO SILVANA SRLS, PARTITA IVA/C.F. 00952050946, Venafro

Importo del pagamento (in euro)

10.904,00

  • Numero del provvedimento G09232
  • Data del provvedimento 03 Agosto 2020
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S15410 - ARMO - SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 (SPESA OBBLIGATORIA) § Altri beni di consumo
  • Impegno 55056/2020
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 36492/2020
  • Codice SIOPE 1345

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti