Pagamento del 22/04/2020 - Esercizio finanziario 2020

G. FT. NN° 2486/PA-2998-3999-3351 E 3352 DEL 31.10-29-11 E 30.12.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

32.484,85

  • Numero del provvedimento G13467
  • Data del provvedimento 08 Ottobre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 48680/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 14888/2020
  • Codice SIOPE 1354