Pagamento del 24/12/2019 - Esercizio finanziario 2019

A SALDO FATTURA N 411909420619 DEL 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

10.525,89

  • Numero del provvedimento G15816
  • Data del provvedimento 19 Novembre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D33905 - SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI REGIONALI EX CASMEZ DEL GRUPPO ACQUEDOTTISTICO REATINO-CICOLANO § UTENZE E CANONI
  • Impegno 56371/2019
  • Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
  • Mandato 52376/2019
  • Codice SIOPE 1356