Pagamento del 31/05/2018 - Esercizio finanziario 2018
PPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA REGIONE LAZIO E HERA COMM S.R.L. RELATIVO A CONTENZIOSI IN ESSERE TRA LE DUE PARTI -
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: D.I. - Transazione
A FAVORE DI
HERA COMM S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 02221101203,
Imola
Importo del pagamento (in euro)
240.000,00
- Numero del provvedimento G06821
- Data del provvedimento 29 Maggio 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T19412 - SOMMA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 25626/2018
- Direzione proponente RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
- Mandato 18417/2018
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 ACCORDO TRANSATTIVO TRA RL E HERA COMM SRL PER CONTENZIOSO IN ESSERE TRA LE PARTI-€ 240.000,00
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZONE FATTURA N. 412004897925 DEL 20/07/12 PER CONSUMO ELETTRICO SEDE VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI UTENZA N. 3008729609€ 135.877,45
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2012 NN.412004240376 E NOTA DI CREDITO 412007786619 UT. 3008729609 ROMA VIA R.R. GARIBALDI.€ 124.917,86
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali

