Pagamento del 24/12/2019 - Esercizio finanziario 2019

1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F44J19000280009 - SIGEM 15044AC0003600002 - FATTURA N. V3-000113

Criterio di pagamento: Fondi europei
A FAVORE DI EUROLINK SRL, PARTITA IVA/C.F. 01973270604, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

3.563,28

  • Numero del provvedimento G03520
  • Data del provvedimento 26 Marzo 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41108 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA' E SOSTENERE LA MOBILITA' DEI LAVORATORI - PO FSE 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - QUOTA STATO § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 34674/2019
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 52212/2019
  • Codice SIOPE 1623

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