Pagamento del 18/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. NN° 1966 E 2142 DEL 20.8 E 30.9.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

49.050,42

  • Numero del provvedimento G13467
  • Data del provvedimento 08 Ottobre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 48680/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 38971/2019
  • Codice SIOPE 1354