Pagamento del 18/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. NN° 2008-2080 DEL 30.8 AL 16.9.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

93.249,99

  • Numero del provvedimento G04649
  • Data del provvedimento 15 Aprile 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 35873/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 38955/2019
  • Codice SIOPE 1354