Pagamento del 18/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG.F T. N° 1935 E 1936 DEL 30.9.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

14.649,10

  • Numero del provvedimento G02538
  • Data del provvedimento 02 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 22812/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 38953/2019
  • Codice SIOPE 1354