Pagamento del 01/08/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. NN° 151-163-166 E 167 DEL 20.5 AL 31.5.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI CE.IM. S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 12643501005, Roma

Importo del pagamento (in euro)

17.286,73

  • Numero del provvedimento G08611
  • Data del provvedimento 25 Giugno 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 39370/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 29366/2019
  • Codice SIOPE 1354

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