Pagamento del 18/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT.DALLA N° 165 ALLA N° 305 DEL 31.5 AL 30.9.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI CE.IM. S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 12643501005, Roma

Importo del pagamento (in euro)

75.498,72

  • Numero del provvedimento G13467
  • Data del provvedimento 08 Ottobre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 48676/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 38967/2019
  • Codice SIOPE 1354

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