Pagamento del 05/07/2019 - Esercizio finanziario 2019

FATT. 169/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.4/2019 PER SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2018.(1^ LIQUIDAZ.).

Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COTRAL SPA, PARTITA IVA/C.F. 06043731006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

12.000.000,00

  • Numero del provvedimento G03035
  • Data del provvedimento 13 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D41922 - ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE CORRENTE) § Contratti di servizio pubblico
  • Impegno 19742/2018
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
  • Mandato 25451/2019
  • Codice SIOPE 1346
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING SPA

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti