Pagamento del 10/05/2019 - Esercizio finanziario 2019
PAG.TO SENTENZA N. 3338/2019 PER L'OTTEMPERANZA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 7076/2012 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ROMA IL 12 APRILE 2012
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
VEMAR S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 05100380582,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
971.256,51
- Numero del provvedimento G04557
- Data del provvedimento 12 Aprile 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T19412 - SOMMA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 35860/2019
- Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
- Mandato 17773/2019
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 26/06/2015
Esercizio finanziario 2015 RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONZA E VENTOTENE - MESE DI AGOSTO 2014 - SALDO FATTURA N 8/E PER TRASPORTO RISORSA IDRICA€ 1.296.295,14
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE - LUGLIO 2013 - FATTURA N. 32/2013 RELATIVA AL TRASPORTO IDRICO PER PONZA E VENTOTENE - ES. FIN. 2013.€ 1.154.594,58
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 RIFORN. IDRICO ISOLE PONTINE- AGOSTO 2013- SALDO FATT.36 RELATIVA AL TRASPORTO IDRICO PER ISOLE DI PONZA E VENTOTENE-ANN.2013-ES.FIN.2014€ 1.103.839,31
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente

