Pagamento del 26/06/2015 - Esercizio finanziario 2015

RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONZA E VENTOTENE - MESE DI AGOSTO 2014 - SALDO FATTURA N 8/E PER TRASPORTO RISORSA IDRICA

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

1.296.295,14

  • Numero del provvedimento G05998
  • Data del provvedimento 18 Maggio 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31903 - ARMO - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
  • Impegno 11743/2015
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 21439/2015
  • Codice SIOPE 1364
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A. IBAN IT48D0200809432000005079815