Pagamento del 09/05/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. DALLA N° 24 ALLA N° 580 DEL 31.1 AL 29.3.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

60.779,39

  • Numero del provvedimento G13090
  • Data del provvedimento 17 Ottobre 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 35116/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 17386/2019
  • Codice SIOPE 1354