Pagamento del 20/11/2018 - Esercizio finanziario 2018

PG. FT. NN° DALLA 150 ALLA 188 DEL 31.8 AL 31.10.2018

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 06750590587, Roma

Importo del pagamento (in euro)

7.545,90

  • Numero del provvedimento G11979
  • Data del provvedimento 04 Settembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 30435/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 36962/2018
  • Codice SIOPE 1354

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