Pagamento del 20/11/2018 - Esercizio finanziario 2018

PG. FT. DALLA 2080 ALLA N° 2293 DEL 12.10 AL 31.10.2018

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

27.372,37

  • Numero del provvedimento G11979
  • Data del provvedimento 04 Settembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 30431/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 36958/2018
  • Codice SIOPE 1354