Pagamento del 11/07/2018 - Esercizio finanziario 2018

PAG. FT. N° 1131-1132-1137 DEL 31.5 AL 13.6.2018

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

20.480,63

  • Numero del provvedimento G02538
  • Data del provvedimento 02 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 22812/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 22459/2018
  • Codice SIOPE 1354