Pagamento del 30/01/2018 - Esercizio finanziario 2018

PG. FT. NN° 198-199-184-185 E 186 DEL 21.11 AL 30.11.2017

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI CE.IM. S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 12643501005, Roma

Importo del pagamento (in euro)

19.351,79

  • Numero del provvedimento G11979
  • Data del provvedimento 04 Settembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 30433/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 17/2018
  • Codice SIOPE 1354

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti