Pagamento del 17/11/2017 - Esercizio finanziario 2017

LIQUIDAZIONE FATTURE NN.41300715063/6493903/5705136/ 413005300656/4233381/3482746/2677499/2054142/1296837/0484250CON ACCERTAMENTO IN ENTRATA

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

6.210,22

  • Numero del provvedimento G13095
  • Data del provvedimento 27 Settembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 32273/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 39037/2017
  • Codice SIOPE 1356