Pagamento del 08/09/2017 - Esercizio finanziario 2017

PAGAM. FATTURE NN. 414002520978/41400380848/414003983972 ANNO 2014 PER CONSUMO ENERGIA UT. 3009799820 POGGIO MOIANO PZZA VETRERIA CFS

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

130,48

  • Numero del provvedimento G15694
  • Data del provvedimento 22 Dicembre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 38827/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 30866/2017
  • Codice SIOPE 1356