Pagamento del 08/09/2017 - Esercizio finanziario 2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411007231161 DEL 23/11/2011 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI REATINO/CICOLANO

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

7.416,60

  • Numero del provvedimento G11208
  • Data del provvedimento 07 Agosto 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D33905 - SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI REGIONALI EX CASMEZ DEL GRUPPO ACQUEDOTTISTICO REATINO-CICOLANO § UTENZE E CANONI
  • Impegno 29878/2017
  • Direzione proponente RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI
  • Mandato 30774/2017
  • Codice SIOPE 1356