Pagamento del 26/04/2017 - Esercizio finanziario 2017

LIQ.PARZIALE FTT NN.411005918051/6512687/7231185-412000605413 PER ONERI DIVERSI SALDO FATTURE E LIQ.TOT. FT 412003367349/412004056510

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

1.343,46

  • Numero del provvedimento G15710
  • Data del provvedimento 22 Dicembre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 38826/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 14584/2017
  • Codice SIOPE 1356