Pagamento del 17/02/2017 - Esercizio finanziario 2017

PAGAMENTO FATTURA 41400310548 DEL 16/01/2014 UTENZA CFS POGGIO MIRTETO PZZA DELLA VETRERIA CONSUMO WELETTRICO DICEMBRE 2013

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

68,37

  • Numero del provvedimento G15703
  • Data del provvedimento 22 Dicembre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 38823/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 6403/2017
  • Codice SIOPE 1356