Pagamento del 31/01/2017 - Esercizio finanziario 2017

PG. FT. NN° 2818-2819-2982-2983-3012 DAL 15.12 AL 30.12.2017

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

30.020,13

  • Numero del provvedimento G10594
  • Data del provvedimento 21 Settembre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 27831/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 2683/2017
  • Codice SIOPE 1354