Pagamento del 18/01/2017 - Esercizio finanziario 2017

PG. FT.NN° 2482-2525-2606 DEL 31.10 E 30.11.2016

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

50.860,42

  • Numero del provvedimento G04686
  • Data del provvedimento 06 Maggio 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 22426/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 206/2017
  • Codice SIOPE 1354