Pagamento del 01/12/2016 - Esercizio finanziario 2016
PG. FT. N° 5 DEL 12.4.2011
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
SAN SAMUEL SRL,
PARTITA IVA/C.F. 02573600604,
Monte San Giovanni Campano
Importo del pagamento (in euro)
1.379,04
- Numero del provvedimento G11399
- Data del provvedimento 06 Ottobre 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 28876/2016
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 40964/2016
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 12/01/2016
Esercizio finanziario 2015 ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/03/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2008 PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO PMI-ATTIVITA' 65533;PRODUTTIVE(EX ART.67 L.R. 27/06)€ 60.000.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - ANNO 2014€ 40.831.641,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 10/2012 E 11/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIVAIO CAIRA, CASSINO DALL'1/4/12 AL 15/5/12€ 8.589,39
A favore di SAN SAMUEL SRL Missione Servizi istituzionali e generali

