Pagamento del 01/12/2016 - Esercizio finanziario 2016

PG. FT. N° 5 DEL 12.4.2011

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI SAN SAMUEL SRL, PARTITA IVA/C.F. 02573600604, Monte San Giovanni Campano

Importo del pagamento (in euro)

1.379,04

  • Numero del provvedimento G11399
  • Data del provvedimento 06 Ottobre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 28876/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 40964/2016
  • Codice SIOPE 1364

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