Pagamento del 30/03/2016 - Esercizio finanziario 2016

PG. FT. N° 199-PA -458-459-489 DAL 28.1 AL 27.2.2016

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

23.658,40

  • Numero del provvedimento G14379
  • Data del provvedimento 23 Novembre 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 33759/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 14240/2016
  • Codice SIOPE 1354