Pagamento del 19/02/2016 - Esercizio finanziario 2016

PG. FT. NN° 3435-3617- DEL 30. E 321.12.2015 E UFT. 180-PA DEL 28.1.2016

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

50.841,42

  • Numero del provvedimento G14379
  • Data del provvedimento 23 Novembre 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 33759/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 10345/2016
  • Codice SIOPE 1354