Pagamento del 03/02/2016 - Esercizio finanziario 2016

RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONZA E VENTOTENE - SALDO FATTURA N 33/E PER RIMBORSO SPESA STRAORDINARIE PERIODO 01/04/2015 - 30/06/2015

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.419,31

  • Numero del provvedimento G12959
  • Data del provvedimento 28 Ottobre 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31903 - ARMO - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
  • Impegno 31739/2015
  • Direzione proponente RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
  • Mandato 5349/2016
  • Codice SIOPE 1364
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING SPA - IBAN IT48D0200809432000005079815