Pagamento del 03/02/2016 - Esercizio finanziario 2016

RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONZA E VENTOTENE - MESE DI GIUGNO 2015 - SALDO FATTURA N 27/E PER RIMBORSO SPESA RISORSA IDRICA

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

112.957,70

  • Numero del provvedimento G12959
  • Data del provvedimento 28 Ottobre 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31903 - ARMO - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
  • Impegno 31739/2015
  • Direzione proponente RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
  • Mandato 5346/2016
  • Codice SIOPE 1364
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING SPA - IBAN IT48D0200809432000005079815