Pagamento del 18/12/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT. NN° 74003689-74004070 DEL 2.11. E 1.12.2015 E SALDO FT. N° 74001372 DEL 22.9.205

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ANAS S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02133681003, Roma

Importo del pagamento (in euro)

2.136,56

  • Numero del provvedimento G14379
  • Data del provvedimento 23 Novembre 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 33764/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 37510/2015
  • Codice SIOPE 1354