Pagamento del 18/12/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT. N° 2/56-2/61-2/62-2/68-/2/69/2/77 DAL 31.7 ALL'11.11.2015

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 06750590587, Roma

Importo del pagamento (in euro)

9.890,94

  • Numero del provvedimento G14379
  • Data del provvedimento 23 Novembre 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 33763/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 37431/2015
  • Codice SIOPE 1354

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