Pagamento del 18/12/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT. NN° 3093-PA-3094-PA DEL 30.11.2015

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

13.055,77

  • Numero del provvedimento G03498
  • Data del provvedimento 26 Marzo 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 21322/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 37340/2015
  • Codice SIOPE 1354