Pagamento del 01/06/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT.NN° 968-969-970-1260-PA DAL 10.4 ALL'8.5.2015

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L., PARTITA IVA/C.F. 07947601006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

72.626,16

  • Numero del provvedimento G10964
  • Data del provvedimento 30 Luglio 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 31563/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 19358/2015
  • Codice SIOPE 1354

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