Pagamento del 05/02/2015 - Esercizio finanziario 2015

SALDO FATTURA N° 51ED DEL 22/12/2014 N° PROGR 7657 REGISTRAZIONE N° 3717 DEL 24/12/2014 - LAVORI FIUME FIORA IN LOC. VULCI DET. G15876/2014

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ISAM SRL, PARTITA IVA/C.F. 11665510159, Tarquinia

Importo del pagamento (in euro)

28.384,30

  • Numero del provvedimento G15876
  • Data del provvedimento 10 Novembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo E42539 - ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
  • Impegno 40478/2014
  • Direzione proponente ARDIS AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
  • Mandato 851/2015
  • Codice SIOPE 2138

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