Pagamento del 14/10/2014 - Esercizio finanziario 2014

ACCONTO CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO 2014 RIFERIMENTO FATTURE COTRAL N. 17/2014 - 28/2014 - 40/2014 - 54/2014 - 60/2014

Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Trasporto pubblico locale
A FAVORE DI COTRAL SPA, PARTITA IVA/C.F. 06043731006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

4.739.573,50

  • Numero del provvedimento G11597
  • Data del provvedimento 08 Agosto 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D41900 - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE CORRENTE) § Contratti di servizio pubblico
  • Impegno 33344/2014
  • Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
  • Mandato 35549/2014
  • Codice SIOPE 1346
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A.

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti