Pagamento del 29/09/2014 - Esercizio finanziario 2014

RIFORN. IDRICO ISOLE PONTINE- GENN.2014-SALDO FATTURA N° 11/2014 PER RIMBORSO DELLE SPESE C.VENTOTENE PER. 01/06-30/11/2013-ES.FIN.2014

Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

10.039,07

  • Numero del provvedimento G03548
  • Data del provvedimento 21 Marzo 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31903 - ARMO - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
  • Impegno 22837/2014
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 33414/2014
  • Codice SIOPE 1364
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A. IBAN: IT48D0200809432000005079815