Pagamento del 03/09/2014 - Esercizio finanziario 2014

RIFORN. IDR. ISOLE PONTINE GIUGNO 2014 - SALDO FATT.1/E PER TRASPORTO ACQUA POTABILE PONZA E VENTOTENE - ES. FIN. 2014 -

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

712.200,86

  • Numero del provvedimento G01681
  • Data del provvedimento 17 Febbraio 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31903 - ARMO - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
  • Impegno 22778/2014
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 31446/2014
  • Codice SIOPE 1364
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A. IBAN IT48D0200809432000005079815