Pagamento del 28/05/2014 - Esercizio finanziario 2014

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 412004056617-412003367450 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SAZ DI CAPRANICA PRENESTINA CORSO FRANCESCO PETRARCA

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

152,88

  • Numero del provvedimento G02070
  • Data del provvedimento 25 Febbraio 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 19877/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 20330/2014
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario HERA SPA