Pagamento del 18/02/2014 - Esercizio finanziario 2014

RIF. IDRICO ISOLE PONTINE- MESE DI GIUGNO 2013- SALDO FATTURA 28/2013 RELATIVA AL TRASPORTO IDRICO PER PONZA E VENTOTENE- ES. FIN.2013

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

16.690,26

  • Numero del provvedimento A04490
  • Data del provvedimento 03 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31900 - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 25188/2013
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 7586/2014
  • Codice SIOPE 1623
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A.: IBAN IT48D0200809432000005079815