Pagamento del 17/01/2014 - Esercizio finanziario 2014

RIF. IDRICO ISOLE PONTINE- MESE DI GIUGNO 2013- SALDO FATTURA 29/2013 RELATIVA A RIMB. SPESE ACQ. IDRICO PER PONZA E VENT.- ES. FIN.2013

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

109.891,65

  • Numero del provvedimento A04490
  • Data del provvedimento 03 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31900 - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 25188/2013
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 390/2014
  • Codice SIOPE 1623